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注册会计师在对昌盛公司进行审计时 发现该公司内部控制制度具有严重缺陷 与管理层沟

时间:2020-07-08 01:41:56

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注册会计师在对昌盛公司进行审计时 发现该公司内部控制制度具有严重缺陷 与管理层沟

问题补充:

(1)销货发票副本;

(2)监盘客户的存货(不涉及检查相关的所有权凭证);

(3)外部律师提供的声明书;

(4)管理层声明书;

(5)会计记录。

答案:

注册会计师在对昌盛公司进行审计时 发现该公司内部控制制度具有严重缺陷 与管理层沟通相关问题时 眼神飘忽不定 逻辑混乱。在此情况下 注册会计师能否依赖下列证据

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